
我只收到90%的貨款,我會計分錄怎么做,像是貨款129500,我只收到116550元。我司銷售要交17%的稅額
答: 借銀行存款,財務費用 貸:應收賬款,計入財務費用 吧
頂賬三方協議,別人給我們是60萬的房,我們54萬給別人頂貨款了差額6萬如何做會計分錄
答: 作為債務重組處理 收到房屋時 借:固定資產 —— 房屋 60 萬 貸:應收賬款等(對方欠你們的款項科目) 60 萬 用房頂貨款時 借:應付賬款(你們欠別人的貨款科目) 54 萬 營業外支出 —— 債務重組損失 6 萬 貸:固定資產 —— 房屋 60 萬 作為銷售折扣或折讓處理 假設將房屋視為一種特殊的 “商品” 銷售來頂賬,有一定的銷售折扣 收到房屋時 借:固定資產 —— 房屋 60 萬 貸:應收賬款等(對方欠你們的款項科目) 60 萬 用房頂貨款時 借:應付賬款(你們欠別人的貨款科目) 54 萬 銷售費用 —— 折扣與折讓 6 萬 貸:固定資產清理 60 萬 同時,結轉固定資產清理: 借:固定資產清理 60 萬 貸:固定資產 —— 房屋 60 萬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
蘇州特瑞公司是我們的客戶,應付的借方有1000多元余額,這個月又收到這家公司的貨款4000元,會計分錄怎么做
答: 借;銀行存款 貸;應收賬款4000


會計學堂 追問
2017-11-17 13:21
袁老師 解答
2017-11-17 13:57