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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-19 09:29

是的,稅前扣除標準是2500

追問

2019-12-19 09:46

該筆招待費影響企業所得稅是增加利潤:2500*10%=250元,對嗎?

辜老師 解答

2019-12-19 10:03

是調增應納稅所得額9500,這個不會影響凈利潤的

追問

2019-12-19 10:05

先不管納稅調增,這2500元對企業所得稅影響是多少?

辜老師 解答

2019-12-19 10:06

2500元就是稅前扣除的金額,抵減你的應納稅所得額

追問

2019-12-19 10:11

按本題情況,對企業所得稅的影響:減少所得稅費用2500*10%=250元,對嗎?

辜老師 解答

2019-12-19 10:16

你是指招待費對所得稅的影響嗎

追問

2019-12-19 10:17

是,就這2500元

辜老師 解答

2019-12-19 10:26

他題目考察的應該是,不能稅前扣除的金額是=12000-2500=9500,這個要交所得稅,影響所得稅費用是9500*10%=950

追問

2019-12-19 10:39

會計賬所得稅扣除12000*10%,后實可抵扣2500,需調增所得稅9500*10%,最終實際影響企業所得稅不是2500*10%嗎?

辜老師 解答

2019-12-19 10:40

如果你算稅前扣除的金額,那是是2500*10%

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相關問題討論
是的,稅前扣除標準是2500
2019-12-19 09:29:49
你好 不是的 影響所得稅是(12000-2500)*10%
2019-12-19 11:29:04
你好,不需要調整的,調表不調賬的
2020-04-22 22:24:01
你好,調增六萬多,這個六萬多需要加上你的利潤,一塊兒繳納企業所得稅。
2022-04-11 10:56:43
您好!不可以的。要一致。
2017-10-24 11:35:15
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