老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)時(shí),哪些資料需要打印出來(lái)保存? 問(wèn)
企業(yè)所得稅匯算清繳表打印保存。其他的申報(bào)表,可導(dǎo)出電子檔,保存?zhèn)洳?/span> 答
老師,我們是小規(guī)模,1季度有發(fā)票未回,我可以先記 成 問(wèn)
你好可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。 答
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入, 問(wèn)
你好開(kāi)的1%的發(fā)票是的 專票開(kāi)3%的得按3% 答
3月的賬單還未付,對(duì)方也還沒(méi)發(fā)賬單過(guò)來(lái),正因?yàn)檫@費(fèi) 問(wèn)
同學(xué),你好 后面收到了發(fā)票,就把對(duì)應(yīng)的暫估紅沖,然后根據(jù)發(fā)票重新做分錄 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我要簽一個(gè)三方協(xié)議,是把其中一方,欠第三 問(wèn)
債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 答

小規(guī)模月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入低于10萬(wàn)免增值稅一般納稅人,無(wú)論銷售額是多少,交納增值稅=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)?
答: 你好,是的,是這樣的了
差額征收的小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅額,根據(jù)發(fā)票的稅額計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額我是想咨詢一下,差額征收的小規(guī)模納稅人收入的分錄怎么做因?yàn)椴铑~征收的銷售收入的計(jì)算金額,是開(kāi)票含稅金額-工資=含稅銷售額 申報(bào)的銷項(xiàng)稅額=含稅銷售額/(1+5%)
答: 你直接就交稅了,做個(gè)交稅分錄就可以啊,同學(xué)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,季度銷售收入<30萬(wàn),那還需要做計(jì)提增值稅~銷項(xiàng)稅嗎
答: 那還需要做計(jì)提增值稅~銷項(xiàng)稅嗎--需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的,由于享受免征,再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

