退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

老師,我們準(zhǔn)備跟對(duì)方公司簽一份11萬的合同,其中對(duì)方給我們2萬返點(diǎn),實(shí)際只支付9萬,對(duì)方給我們也只開9萬的票,這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么操作,才合理,賬要怎么做。
答: 你好!規(guī)定對(duì)方應(yīng)該給你們開折扣發(fā)票的,否則你們只需按發(fā)票金額做賬就可以。
曉海老師我沒明白,您所說的實(shí)際支付的不一定和合同額一樣啊,還可以這樣嗎,那要是和合同額不一樣也不妥吧
答: 老師意思就是我們實(shí)際和分包老板有個(gè)別的真實(shí)的分包單價(jià)和金額,等和勞務(wù)分包公司簽訂的實(shí)際就是為了抵扣用最后款也不會(huì)打到勞務(wù)分包公司是這意思不老師
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司租用公司的合同為什么簽的金額少于實(shí)際支付的金額
答: 可以少繳納合同印花稅。。。。。


馮唐 追問
2019-12-16 17:22
QQ老師 解答
2019-12-16 17:34
QQ老師 解答
2019-12-16 17:35
QQ老師 解答
2019-12-16 17:35
馮唐 追問
2019-12-16 17:44
QQ老師 解答
2019-12-16 17:47