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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-14 23:03

你好,看你發票金額就可以
金額和合計都是一樣的

虛心的荔枝 追問

2019-12-14 23:08

關鍵是發現了發票是開錯了。所以上來請教老師們!比如收到人家5000元,5000元的應稅項目是免稅項目,開票時究竟是要將5000元換算成含稅的還是不含稅的?

郭老師 解答

2019-12-14 23:08

免稅的5000不含稅含稅不都一樣的嗎
不含稅五千,免稅
稅額是0

虛心的荔枝 追問

2019-12-14 23:23

老師,系統自動顯示第1列是5000元,第三列是5000元,第5列是將5000*征收率呢,這樣說系統自動計算出來的免稅額是在5000的基數上計算,而不是將5000換算成不含稅的金額再乘以稅率呢

郭老師 解答

2019-12-14 23:37

不管的
你的主表免稅銷售額也是五千,稅額也會出來的

虛心的荔枝 追問

2019-12-14 23:45

好的。謝謝老師的耐心解答!現在明白了。其實免增增值稅收入就是零稅率的收入!但是發現前二個季度的賬務一直按照3%的征收率價稅分離后入了主營業務收入了,3%的稅款入了營業外收入了,現在如何調賬務呢?如何調賬啊?同時二個季度前申報也是按照3%的價稅分離申報跟填免稅申報表了。

郭老師 解答

2019-12-14 23:48

紅沖,重新做就可以
可以去大廳修改的

虛心的荔枝 追問

2019-12-14 23:50

非常感謝老師!現在可以理解成免征增值稅的應稅項目就是0稅率的應稅項目,可以這么理解嗎

郭老師 解答

2019-12-14 23:51

是的,可以的
但是和0稅率又有點差別,不過稅額都是0

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相關問題討論
你好 填寫不含稅的 。
2020-03-18 16:06:49
你好,既然都已經備案了,而且也選擇了優惠性質及代碼,應該是可以申報的,出現提示信息,請咨詢當地稅局是什么原因?
2016-07-18 06:52:43
你好!看看這里對你有幫助   2015增值稅減免稅申報明細表填說明:   一、本表由享受增值稅減免稅優惠政策的增值稅一般納稅人和小規模納稅人填寫。   二、“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報表主表(以下簡稱主表)。   三、“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規及國家有關稅收規定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優惠的納稅人填寫。   (一)“減稅性質代碼及名稱”:根據國家稅務總局最新發布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應分別填寫。   (二)第1列“期初余額”:填寫應納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額。   (三)第2列“本期發生額”:填寫本期發生的按照規定準予抵減增值稅應納稅額的金額。   (四)第3列“本期應抵減稅額”:填寫本期應抵減增值稅應納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。   (五)第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應納稅額的金額。本列各行≤第3列對應各行。   一般納稅人填寫時,第 1行“合計”本列數=主表第23行“一般貨物、勞務和應稅服務”列“本月數”-《附列資料(四)》第2行“分支機構預征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”。   小規模納稅人填寫時,第1行“合計”本列數=主表第13行“本期應納稅額減征額”“本期數”。   (六)第5
2016-07-07 12:42:28
你好,看你發票金額就可以 金額和合計都是一樣的
2019-12-14 23:03:44
先填寫減免明細表 再填寫主表第12欄 一般納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應的進項稅額”。
2019-09-05 15:31:09
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