請問公司成本費用支出預(yù)付款給其他個人(不是公司 問
同學(xué)你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費用科目 貸:其他應(yīng)收款 答
老師你好,年底預(yù)提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問
工資不會發(fā)放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個 問
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費, 一塊做這個就行。因為你銷售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發(fā)票。 答
老師,我想請問一下,我們的收入,能拿來做實收資本嗎? 問
收入不能直接轉(zhuǎn)實收資本 答
老師, 固定資產(chǎn)購入時未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答

以前都沒有這樣做,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費的科目余額表余額不對,怎么辦
答: 你好,需要找原因噢,是賬務(wù)處理有問題要調(diào)賬的。只少財務(wù)報表這個項目肯定不能填負(fù)數(shù)
老師科目余額表出現(xiàn)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)-0.4怎么調(diào)整
答: 你好,是什么原因?qū)е碌膽?yīng)交稅費余額負(fù)數(shù)0.4呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我接過來的賬,應(yīng)交稅費本能累計,以及科目余額表跟實際繳納的稅款不一致,我要怎么調(diào)整?
答: 您好,那您這最好是把從什么時候開始不一致的,都往前推的查找一下,具體是什么原因?qū)е碌?