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小娟
于2019-12-13 16:03 發布 ??683次瀏覽
李煜老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-12-13 16:04
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益
小娟 追問
2019-12-13 16:13
是在當月做的分錄嗎?還是付款的時候做?
2019-12-13 16:14
我們這沒有其它收益這個科目
李煜老師 解答
2019-12-13 16:52
當月有進項,當月計提,沒有科目可以新加個一級科目,或者在營業外收入下加個其他收益
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月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
商品非常損失,進項稅已經抵扣,怎么做分錄進項轉出
答: 同學,你好,借營業外支出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已抵扣的進項稅未做分錄,其未有余額,現在怎么調,分錄怎么做?
答: 你好,補做分錄,借原材料(負數),借應交稅費一應交增值稅(進項稅額
當月認證未抵扣的進項稅,月末如何處理呢?結轉如何做分錄呢?
討論
請問老師,外購福利用于員工,進項稅未抵扣,怎么做分錄呢?
老師,一月份認證進項稅稅額1051,但未抵扣,3月份才抵扣的,需要怎么做分錄
老師,如果我上個月做了進項稅也認證抵扣了,這個月發現要進項轉出,不能抵扣,我應該怎么做分錄?
我公司有兩張關稅,有一張稅局對比通過了,進行了抵扣,有一張對比不通過,請問我要怎么轉出這筆進項稅,怎么做分錄?
李煜老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 576 個
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小娟 追問
2019-12-13 16:13
小娟 追問
2019-12-13 16:14
李煜老師 解答
2019-12-13 16:52