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夢瑤
于2019-11-10 17:20 發布 ??1009次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-11-10 17:22
你好,補做分錄,借原材料(負數),借應交稅費一應交增值稅(進項稅額
夢瑤 追問
2019-11-10 17:23
跟原材料負數有什么關系?
2019-11-10 17:25
應交稅金-應交增值稅-進項稅已抵過了,但做賬時未處理,還掛在借方,現在怎么處理?
莊老師 解答
2019-11-10 17:29
你好,補一筆分錄,借應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費一未交增值稅
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月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
老師,請問下,我們每個月的進項稅都有的多需要怎么做分錄,沒抵扣的留底稅也沒認證
答: 你好,是進項發票沒有認證,如何做分錄的意思??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問4月份進項稅有14元沒有抵扣完,需要做分錄嗎?
答: 您好,具體是什么情況沒有抵扣
已經抵扣的進項稅,現在國稅要轉出,怎么做分錄
討論
去年進項稅已經抵扣,今年要轉出,怎么做分錄
未抵扣的進項稅月底需要轉出嗎?怎么做分錄?
請問老師,外購福利用于員工,進項稅未抵扣,怎么做分錄呢?
老師,一月份認證進項稅稅額1051,但未抵扣,3月份才抵扣的,需要怎么做分錄
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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夢瑤 追問
2019-11-10 17:23
夢瑤 追問
2019-11-10 17:25
莊老師 解答
2019-11-10 17:29