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送心意

劉利老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-12 07:35

借:應交稅費-應交增值稅-進賬稅額    280
貸:管理費用-辦公費     280

追問

2019-12-12 07:47

那計提表是按正常計提嗎?如果稅控盤遞減增值稅直接在計提表里減少,附加稅也會相應變化,那和繳納一致。反之按正常不減稅控盤的增值稅正常計提,多計提出來的附加稅放到營業外收入?

追問

2019-12-12 08:03

追問

2019-12-12 08:06

采取哪種更合適?大家一般都是如何進行處理的?

劉利老師 解答

2019-12-12 13:05

你好,按表1計提就可以

劉利老師 解答

2019-12-12 13:05

你好,按表1計提就可以

追問

2019-12-12 13:09

按1計提的話,那抵減的稅控盤的附加稅計入營業外收入?

劉利老師 解答

2019-12-12 13:18

附加稅按不減稅控盤的算

追問

2019-12-12 13:36

我的意思是:正常計提的話,附加稅也是正常按照應交的計提的,最終抵減繳納后應交稅金城建稅等貸方會有余額,實際繳納與計提的少,那是要計入營業外收入嗎?

劉利老師 解答

2019-12-12 14:01

280在報表減增值稅,附加稅不減的

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期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 這個才是正確的 結轉分錄
2017-04-14 11:18:24
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,進項大于銷項不需要計提的
2017-03-27 10:03:31
1、每月將當期銷項稅額和進項稅額結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅; 2、然后結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 3、交稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
你好 這是你結轉增值稅的分錄,分錄正確。
2019-12-01 11:47:45
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