
老師,我們建筑公司異地預(yù)交了稅款,這次申報(bào)增值稅,應(yīng)該填寫(xiě)在哪里?
答: 第二列本期發(fā)生額 需要抵扣的填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額
建筑公司勞務(wù)分包出去,那么預(yù)交可以差額預(yù)交增值稅,申報(bào)增值稅也是可以差額申報(bào)嗎?比如工程100萬(wàn),勞務(wù)分包30萬(wàn),只用交70萬(wàn)的增值稅?
答: 你好是的,可以這么理解。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,建筑分包增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)
答: 你好!簡(jiǎn)易計(jì)稅下,收入填在《增值稅納稅申報(bào)表》5行“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷(xiāo)售額”;稅額填在《增值稅納稅申報(bào)表》21行“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”;一般計(jì)稅同理,填在一般計(jì)稅下。

