2022年把其他應付款做成了業(yè)務活動費用,是行政單 問
財務會計主要反映單位的財務狀況和收支情況。對于2022年的錯誤,需要進行以下調整: (1)沖減錯誤的業(yè)務活動費用 借:其他應付款(金額) 貸:業(yè)務活動費用(金額) (2)調整其他應付款 借:業(yè)務活動費用(金額) 貸:其他應付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費用。 匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿的,2024年有兩筆暫估的 問
關鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答

人力招聘服務費 跨月的發(fā)票可以退回嗎
答: 你好,如果有錯誤,是可以退回的
老師,公司付錢給別的公司做團建拓展,收到對方開的“管理咨詢服務費”發(fā)票,本來應該是團建服務,那這樣的話要退回去重開嗎?
答: 你好 可以不用的 你可以正常做賬的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問:就是之前對方公司給我們打了35萬的款 我們給對方開了一張35萬的服務費專票,但是今天需要退回對方賬戶4萬 ,需要買他們4萬元的貨。這個賬怎么辦呀?發(fā)票也開了 ,開的35完 ,合同應該是要簽31萬。
答: 你這個開4萬紅字發(fā)票就可以,這個,專票對方沒有退回,對方開4萬紅字信息表發(fā)給你們,你們根據(jù)這個開4萬紅字發(fā)票,后續(xù)別的交易單獨做


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2019-12-07 10:34
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