老師,做賬時把福利費作為工會經費的計提基數了,在 問
你好,應該不含的,只要工資有工會經費的說法 答
公司一輛車,固定資產原值是122362.83,2024.5月的時 問
你好1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償的處理 借:其他應收款/銀行存款等 貸:固定資產清理 5.清理凈損益的處理 凈損失 借:營業外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理 答
老師,麻煩問下定期定額的個體戶怎么報稅 問
定期定額的個體戶,不用報,后臺自動申報 答
為啥長期借款按月的利息支出不給算到本月現金支 問
同學你好,長期借款寫的是按月付息,應該算到本月現金支出里來的。答案里沒有算進來嗎? 答
想請問一下,一直是當月報當月的個稅,但是工資是25 問
可以的,可以這么做的。 答

請問老師,本年年底應交稅費-增值稅留抵稅額如何結轉?進項 借:應交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅留抵稅額然后應交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結轉?明年年初又怎么轉回?
答: 期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結轉的
我公司現在還有10多萬的留抵稅,銷項小于進項稅的時候,做分錄,借應交稅金--應交增值稅--銷項稅額 貸應交稅金---應交增值稅--進項稅--留抵?
答: 銷項小于進項不用編制分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當月進項稅額大于銷項稅額,我這樣做對嗎老師,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-留抵增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
答: 你好 應該是 : 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅


宋生老師 解答
2016-04-08 11:16
宋生老師 解答
2016-04-08 17:55