我們單位有一批固定資產(chǎn) 打算將固定資產(chǎn)的可回收金額 減至零元,請問如何做賬務(wù)處理。
酷炫的八寶粥
于2019-12-05 12:51 發(fā)布 ??891次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

這個(gè)兩個(gè)沒有之間的差作為長期待攤費(fèi)用就可以的
2019-08-14 21:02:16

根據(jù)賬面價(jià)值的金額,計(jì)提減值準(zhǔn)備
2019-12-05 12:52:14

你好,做賬務(wù)處理時(shí)發(fā)現(xiàn)折舊多提了,就沖銷之前多計(jì)提的金額
借;累計(jì)折舊,貸; 管理費(fèi)用等科目
2020-07-25 10:49:45

您可以做固定資產(chǎn)清理,把可以用的顯示器的殘值轉(zhuǎn)入在建工程,然后再和新的電腦主機(jī)也計(jì)入在建工程以后一轉(zhuǎn)入新的固定資產(chǎn)
2019-01-30 17:11:20

您好!
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn) (賬面原值)
2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出
借:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
3、支付清理費(fèi)用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
4、殘值變賣收入
借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄)
借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
貸:固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
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