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飛雪
于2019-12-05 09:25 發(fā)布 ??1204次瀏覽
曉宇老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師
2019-12-05 09:34
同學,您做的是正確的。
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發(fā)票前幾個月拿到已經做賬做進了,之后付款時做了其他應付款 銀行存款,怎么沖回其他應付款這筆
答: 你好,具體是什么業(yè)務,你之前是怎么做的會計分錄?
公司支付團建費沒有發(fā)票如何做賬 借其他應付款 貸銀行存款這樣對么
答: 這樣做分錄是正確的了呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未收到房屋租金發(fā)票的時候憑證是借:其他應付款—杭州麗盈,貸:銀行存款,現在發(fā)票收到了怎么做賬
答: 借管理費用或者其他 貸:其他應付款—杭州麗盈,
我上月計提的費用,次月收到發(fā)票和支付。這樣寫憑證對不對。有沒有必要沖了之后,再先借,費用,貸,其他應付款。然后再寫借,其他應付款,貸,銀行存款。
討論
老師!沖往來需要發(fā)票的嗎?比如替客服付運費,借,其他應付款,貸銀行存款,這個分錄需要發(fā)票嗎?
老師,您好!我們2018年支付了2019年05-2020年4月(12個月)的廠房租金,當時是 借 其他應付款, 貸 銀行存款 現在發(fā)票收到了6個月的發(fā)票,現在如何作分錄(金額比較大,需要每月攤銷)
老師,公司的股東報銷費用,但是沒有發(fā)票,公司欠股東的錢大于報銷費用 將報銷直接沖減其他應付款 貸記銀行存款 對不對
今年1月收到去年房租的發(fā)票該怎么入賬呢(去年分錄是:借:其他應付款 貸: 銀行存款)
曉宇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
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