- 送心意
洛洛老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-04 21:12
您好,直接借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用/成本正數(shù)。
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你好,你是具體的什么業(yè)務(wù)。
2019-12-10 17:14:38

您好,直接借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用/成本正數(shù)。
2019-12-04 21:12:34

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)單獨(dú)做就可以了,
比如借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024-05-16 16:26:57

你好!是什么樣的發(fā)票?按規(guī)定要開紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2016-03-28 10:05:06
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2019-12-04 21:42
洛洛老師 解答
2019-12-04 23:30