
老師好!我單位購買稅控盤,之前沒有收入已在在管理費用列支。這個月有收入進賬,抵稅應(yīng)如何做分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;管理費用
19年買的稅控盤,年前沒有需要抵扣的,跨年后期間如果需要抵扣怎么做分錄呢,之前管理費用不是都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
答: 你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 先這樣來結(jié)轉(zhuǎn) 到時 你跨年有稅抵減就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司去年成立,當時稅控盤直接計入管理費用了,聽說稅控盤480元可以抵減稅的,跨年還可以抵嗎?抵減分錄該怎么做
答: 可以抵扣進項稅, 就是抵扣時當月做賬務(wù)處理,進行抵扣

