
供應(yīng)商的紅字發(fā)票的稅金入借方進項稅額借方還是進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
答: 您好,入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出科目
老師好供應(yīng)商發(fā)票金額開錯,可是我當月抵扣了。他們第二個月開了紅字發(fā)票。請問我這邊做賬是要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
答: 是的,要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一個問題,比如我司9月份收到供應(yīng)商的發(fā)票一張,稅率開16個點,已認證,10月份供應(yīng)商要求我司紅沖,發(fā)信息給其開紅字發(fā)票,結(jié)果申請紅沖的時候稅餓差0.1元,供應(yīng)商未開票,讓我司直接在信息表上作廢,這樣來來往往弄了四次才成功,但是供應(yīng)商只開了一張發(fā)票,后來在10月份申報的時候,系統(tǒng)提示有進項稅額轉(zhuǎn)出3641.37元,經(jīng)查明,剛好是這四次紅沖的金額,但是其中三張已經(jīng)作廢了,按道理來說應(yīng)該只有一張票額的數(shù)據(jù)才對,怎么會有這么多,這種情況是怎么造成的,怎么處理?
答: 你們是去稅務(wù)局作廢的嗎


十年 追問
2019-12-04 16:01
文文老師 解答
2019-12-04 16:09