
老師,我們公司員工跟派遣公司簽合同,五險由我們轉(zhuǎn)給派遣公司,派遣代繳?,F(xiàn)在派遣公司退回一個員工的五險要怎么做分錄?原分錄借:管理費用貸:銀行存款
答: 借銀行存款,借管理費用負(fù)數(shù)。
法律服務(wù)應(yīng)該怎么做分錄?借管理費用貸銀行存款嗎
答: 借管理費用法律服務(wù)費貸銀行存款嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師買稅盤480做分錄是借,管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在480抵扣了以后,怎么做分錄
答: 您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 480 借:管理費用-辦公費 -480
10月的時候 員工預(yù)支了11月的工資 怎么做分錄 我們付工資都是借管理費用 貸銀行存款的 按這個科目我該怎么記賬
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
你好,老師 我想問下發(fā)生了8.2管理費用,銀行支付的,做賬時將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費用 8.2 現(xiàn)在要調(diào)整,該怎么做分錄?
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用這樣做對么?


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2019-12-03 20:02
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