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不吃螺螄粉
于2019-12-02 12:49 發布 ??1675次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-02 12:50
您好是在數據準備區填寫
不吃螺螄粉 追問
2019-12-02 12:51
在哪兒?。?/p>
2019-12-02 12:52
我按導入沒有數據處理
bamboo老師 解答
2019-12-02 12:53
您是不是剛確認了簽名
2019-12-02 12:54
嗯嗯,確認簽名了
那您稍微過會再來看看
2019-12-02 15:11
甘老師,這個地方是不是只有外貿企業才填寫,我們是生產型出口企業
2019-12-02 15:18
是的 您不需要填寫的
2019-12-02 15:39
老師,表一我通過銷項發票區導入的,怎么把我開的出口發票金額自動填到免稅貨物18欄了
我們應該是免抵退16欄才對的
2019-12-02 15:40
是不是需要自己手動改到16欄
2019-12-02 15:41
您手動自己修改下
2019-12-02 15:42
是不是表一表二填寫完成后。主表會自動完成,是不是主表就不需要再填寫什么了
2019-12-02 15:46
一般是的 跟您的進項稅 銷項稅額減免稅核對一致
2019-12-02 15:57
老師,我的免抵銷售額是759868.37元,我這個月有留抵進項是6萬多,是不是相當于退稅6萬多?那我這個月不用交增值稅,需要交附加稅嗎?
2019-12-02 16:00
免抵的稅額要繳納
2019-12-02 16:07
是不是759868.37*13%=98782.89-60000余下來的金額就是附加稅的依據額,是嗎?
2019-12-02 16:08
您出口貨物退稅率多少
2019-12-02 16:11
13%的
2019-12-02 16:13
那您不需要繳納附加稅
2019-12-02 16:15
甘老師,請問為什么啊
2019-12-02 16:16
您退稅率13% 沒有征退稅差啊 不需要繳納增值稅的時候就不需要交附加稅
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
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討論
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-12-02 12:51
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