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叫我小靠譜。
于2019-12-02 12:17 發布 ??886次瀏覽
小劉老師
職稱: ,注冊會計師
2019-12-02 12:32
你好!同控下的原則就是不產生損益,差額都是記到資本公積里面,所以不能放到損益類科目稅金及附加里。
叫我小靠譜。 追問
2019-12-02 12:33
不能違背原則?我可不可以這樣理解,正常是要進稅金及附加,但是別人有個前提原則放在這里在,對嗎?
小劉老師 解答
2019-12-02 12:35
這樣理解是可以的。
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消費稅 是 借稅金及附加 貸 應交稅費-消費稅?
答: 您好,是會計分錄是這樣的
消費稅是記應交稅費-應交消費稅還是稅金及附加呢?
答: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交消費稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么銷售應稅消費品應交的消費稅計入“稅金及附加”
答: 因為消費稅是價內稅,所以發生的稅費計入“稅金及附加”
同控下的應交消費稅為什么不是單獨的掛到稅金及附加里面去?
討論
消費稅也通過稅金及附加嗎?不是通過應交稅費–應交消費稅核算嗎?
消費稅應該歸到稅金及附加還是應交稅費?
老師,計提消費稅費分錄是這樣嗎借:稅金及附加貸:應交稅費-應交消費稅
老師好:委托加工是由受托方代扣代繳消費稅3000,借:應交稅費應交消費稅 貸:應付賬款 收回后繼續生產應稅消費品銷售時候計算應繳納消費稅10000。 借:稅金及附加10000 貸:應交稅費應交消費稅10000繳納消費稅時,借:應交稅費應交消費稅7000|(10000-3000) 貸:銀行存款7000 稅金及附加10000都轉入本年利潤嗎? 可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎? 老師幫做個分錄
小劉老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師
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叫我小靠譜。 追問
2019-12-02 12:33
小劉老師 解答
2019-12-02 12:35