
老師,稅款所屬期10月份40多萬增值稅,我們公司沒有繳納 ,但是附加稅我們繳納了,那11月份我們公司多認(rèn)證些進(jìn)項(xiàng)(造成留底30萬)就變成只要繳納10萬增值稅,那是不是11月份所屬起的附加稅就為0了?那原來40萬的滯納金會(huì)不會(huì)變成增值稅的基數(shù)?來繳納附加稅?
答: 10月沒有增值稅為什么有附加稅呢
老師,想問一下,現(xiàn)在是6月,我的專票認(rèn)證可以放在7月嗎,也就是7月15日之前認(rèn)證稅款所屬期是6月份的進(jìn)項(xiàng)稅
答: 你好,你是想放在六月份還是在七月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已申報(bào),已扣稅,可以回退稅款所屬期,再增加認(rèn)證上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
答: 已申報(bào),已扣稅,不可以回退稅款所屬期


鄭麗 追問
2019-11-28 15:31
鄭麗 追問
2019-11-28 15:32
玲老師 解答
2019-11-28 15:39
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2019-11-28 15:43
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2019-11-28 15:46
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2019-11-28 15:49
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2019-11-28 15:56