
老師 年底了發票還沒有到 在以前月份已經暫估結轉成本了 我怎樣做賬呢
答: 你沒有收到發票,就暫時不用賬務處理
老師好,有幾個商品發票還沒進來先做了暫估,但是已經開出去了,該怎么做賬呢?需要結轉成本嗎?
答: 暫時按暫估的價值結轉成本,收到發票再作調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
7月份出口的貨物,未收到銷貨方發票,貨物已銷售出口,7月份如何做賬,如何結轉成本。
答: 貨物已出口,確認收入及應收賬款,同時結轉成本處理 借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:庫存商品 沒有收到銷貨方的發票 暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款


懶胖墩 追問
2019-11-27 11:44
bamboo老師 解答
2019-11-27 11:48
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