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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-27 11:11

進(jìn)口商品,然后內(nèi)銷的,在進(jìn)口時(shí)繳關(guān)稅,屬應(yīng)征消費(fèi)稅的商品還要征收消費(fèi)稅.
內(nèi)銷的話要繳納增值稅,教育費(fèi)附加,城建稅等,一般納稅人和小規(guī)模繳的稅是一樣的,只不過是適用稅率不同罷了.
做賬和內(nèi)銷的一樣

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進(jìn)口商品,然后內(nèi)銷的,在進(jìn)口時(shí)繳關(guān)稅,屬應(yīng)征消費(fèi)稅的商品還要征收消費(fèi)稅. 內(nèi)銷的話要繳納增值稅,教育費(fèi)附加,城建稅等,一般納稅人和小規(guī)模繳的稅是一樣的,只不過是適用稅率不同罷了. 做賬和內(nèi)銷的一樣
2019-11-27 11:11:35
借庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行
2018-07-18 16:34:02
你好,對(duì)方給你賠償還是什么
2020-06-12 12:34:20
銷售免稅商品如何做賬? 答:1、得到免稅批文 2、已經(jīng)計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅 則正常做如下分錄 借: 應(yīng)收貨款-某公司 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)按銷售數(shù)量計(jì)算所計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅與上分錄銷項(xiàng)稅差額做如下分錄 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷售免稅商品如何做賬? 銷售增值稅免稅商品增值稅怎么做賬? 答: 免稅商品:按照國家法律規(guī)定,可以免交增值稅的貨物.這類貨物不交增值稅,也就不能開增值稅發(fā)票.企業(yè)購買免稅商品,可以按照購買金額的10%做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣.通常可在機(jī)場的免稅店,消費(fèi)物品免費(fèi)的國家和地區(qū),以及優(yōu)待外國觀光客在購買消費(fèi)品時(shí)可免稅的國家,購買到免稅商品.銷售免稅商品,是可以將免征部分計(jì)入補(bǔ)貼收入.轉(zhuǎn)為一般納稅人, 1、銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款/銀存 貸:營業(yè)收入? 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、將減免的增值稅轉(zhuǎn)入補(bǔ)貼收入 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 貸:補(bǔ)貼收入 3、沖抵銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 4、結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)貼收入 借:補(bǔ)貼收入? 貸:本年利潤 但如果你司全所于免稅商品銷售,可以不認(rèn)定為一般納稅人.如果是部分免稅,部分正常銷售.你應(yīng)該分開核算,畢竟入免稅的成本費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)也不允許抵扣.
2019-07-16 14:42:12
公司購入日用品是用到哪里的 ?
2019-04-12 14:29:37
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