老師:2023年我們有增值稅加計抵減,申報增值稅報表 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 答
老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報表就可以了 答
請問老師:分公司不就地分?jǐn)偠惪睿瑒t無需單獨(dú)匯算清 問
你好,說起來差不多是這樣,但是實操中看稅務(wù)局要求。 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實發(fā)工 問
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答

老師,我咨詢下,現(xiàn)在公司要注銷,法人從銀行存款轉(zhuǎn)了兩筆款到兩個股東賬戶上,當(dāng)時這兩個股東投錢到公司我做了實收資本的,現(xiàn)在要怎么做分錄?法人這樣做合理嗎?
答: 您好 借:實收資本 貸:銀行存款 退股東資本金 可以的
老板錢匯入,用途為暫借款,借款等,做分錄可以做銀行存款增加,實收資本增加嗎
答: 你好! 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位2個股東,當(dāng)時以200萬注冊的公司,現(xiàn)在公司虧本,其中一個股東以50萬收購了另一個人手上的另外的50%股份,怎么做分錄?之前我做分錄的時候是:借:銀行存款 2000000 貸:實收資本—A 1000000 —B 1000000 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?
答: 借:實收資本-某股東 1000000 貸:實收資本-某股東 1000000


丁玲 追問
2019-11-27 10:09
bamboo老師 解答
2019-11-27 10:09