
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里 其他應(yīng)收款和應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 能不能申報(bào) 年報(bào)
答: 你好,最好調(diào)整一下,讓它是正數(shù)。
財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù),其他應(yīng)收款和應(yīng)交稅費(fèi)這兩個(gè)科目的值老是變化,我修改好了一會(huì)又不行了,老師是不是我公式有問題?
答: 嗯,你要找軟件的客服給你看下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)付款能是負(fù)數(shù)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么填報(bào)?
答: 你好 可以的 。 一般是會(huì)重分類的。 在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額。

