
老師好,實操的速成班的老師教每個月末要算一下“增值稅負”一定要控制在2%和3%范圍內,假設多出這個數就不開發票給對方企業,不然這個月稅負過高,下個月稅負過低,稅局會不放過的。1、這個有必要每個月算這個稅負嗎?這個月就算多交稅了,下個月不是可以抵補不交的嗎?企業每個月盈利有多有少不是很正常的事情嗎?2、實際工作中是不是每個月底要算“增值稅負”和“所得稅負”?3、實際工作中是不是每個月底要控制“增值稅負”和“所得稅負”在合理的范圍去交稅?
答: 1.這個你按照實際業務來做賬就可以了,這個月多下個月少這是很正常的呀 2.可以算 3.按照實際業務做賬交稅,不要過多考慮這些
老師 跨年沖紅發票 現在重開一張 以前交了增值稅所得稅 沖紅再重開現在是不用多交稅的對吧
答: 你好,現在重開的金額跟之前錯的金額是一樣的嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開了47400的增值稅發票個人所得稅應該交多少
答: 你好! 應稅所得47400*(1-20%)=39720
老師、 我同事自己原因造成多開發票2000元,公司負擔稅費,現在要扣回的話稅費:增值稅290.6+地稅34.87+企業所得稅500,這樣對嗎,這2000塊的專票 公司是負擔這些稅費吧
工程項目開票預交稅款,增值稅稅率和企業所得稅稅率各是多少?比如開100W發票,要交多少增值稅和企業所得稅?還要交個稅么?個稅怎么計算?
工程項目開票預交稅款,增值稅稅率和企業所得稅稅率各是多少?比如開100W發票,要交多少增值稅和企業所得稅?還要交個稅么?個稅怎么計算?
19年多開發票,是普通發票。增值稅,所得稅,附加稅,印花稅都上了,今年才發現多開了,可以沖減嗎?,多交的稅金可以退回來嗎?
老師請問:我現在開增值稅發票 目前這個月的進項超過了銷項 是可以超過一些 但不能超太多 超多了 公司就要多交稅對么?目前已經超了 但還有客戶必須要在這個月開票 可以不開么?

