
19年多開發票,是普通發票。增值稅,所得稅,附加稅,印花稅都上了,今年才發現多開了,可以沖減嗎?,多交的稅金可以退回來嗎?
答: 1、客戶可以將發票退還給你的情況,直接將這百張發票沖紅; 2、客戶不退還的情況度,如果以后這個客戶問也不用再作了,就等遺失申明,去稅務局辦理發票遺失手續,將這張發票沖紅;答 3、客戶如果同意專,可以直接將發票復印件加蓋公章后屬作記賬依據(第一張發票的存根聯)。
我們是個人獨資的醫院,我現在出現在這樣一個問題,假如我本月產生了100個病人,都是走報銷的,我也同時給這100個人開了增值稅普通發票,到了下月初醫保系統會出一張上月所有報銷的費用表,分居民、職工、異地,又讓我們開三張這100個的匯總發票給他們,這樣就造成了開票系統多開發票,然后現在走金三,又不知道怎么申報,實際銷售金額沒有這么多的,所以國稅問我們怎么這么多沒有申報的,我說是醫保第二次讓我們開的發票多的,這樣的問題,你們有嗎?我想過了去紅沖,可那么多啊我也不知道為什么,最近才開始的,本來以前是交那100份發票的,現在倒好了,他們不要了,要我們開那幾份匯總的發票了,
答: 你好,醫保這個做法是不對的,甚至是錯誤的,規范做法上你們將這100份發票做匯總表而不是開發票。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
9月份普通發票多開了57萬,已經報稅,要交所得稅7.4萬,10月份沖紅發票,多交的所得稅怎么辦?
答: 你好,多交的是預交,如果匯算清繳還是多交,可以申請退稅


L. 追問
2020-05-19 15:26
田老師 解答
2020-05-19 15:28