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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-22 07:14

你好,涉及增值稅3%,個稅:(賣出價-買入價)*20%

輕裝生活 追問

2019-11-22 07:18

個人經(jīng)銷商,在銷售的過程中,也不開發(fā)票,那他這個稅應(yīng)該怎么交呢?如果是100萬,他每月銷售10萬,現(xiàn)在增值稅每月10萬免稅,那只有個稅了,個稅稅務(wù)局那邊能核查到應(yīng)該按100萬的來繳嗎?

小惑老師 解答

2019-11-22 16:07

你這個是個人,這個政策不適用,那個是小規(guī)模企業(yè)

小惑老師 解答

2019-11-22 16:07

你要去代開發(fā)票的

小惑老師 解答

2019-11-22 16:08

到時直接就收取了

輕裝生活 追問

2019-11-22 22:02

你說的是個人銷售的時候去代開發(fā)票直接就收了。如果不去代開,稅務(wù)部門如何來收取這個稅費

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你好,涉及增值稅3%,個稅:(賣出價-買入價)*20%
2019-11-22 07:14:11
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 一、 計提時? 借:稅金及附加? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交各明細科目(如應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅)? 二、繳納時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交各明細科目(如應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅)? 貸:銀行存款
2022-01-13 22:04:23
普票嗎?月不過1100萬或者季不過30萬免增值稅
2019-06-20 08:54:07
您好,可以的。
2017-03-10 17:14:24
你好,增值稅3%,附加稅12%減半,印花稅萬分之三,個人所得稅5%, 年經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額=納稅年度的收入總額-成本、費用以及損失 個人所得稅稅率表(經(jīng)營所得適用) 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500
2019-05-30 11:30:10
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