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1548705658
于2019-11-21 12:51 發布 ??801次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-11-21 12:52
你好,稅負1萬,繳稅1萬,銷賬稅額13-3-1需要認證9萬
1548705658 追問
2019-11-21 13:08
那為什么課程上說留抵稅額不能列入一起算稅負,這樣算不是將留抵稅額列入一起算了?
暖暖老師 解答
你好計算稅負我這里就一起了
2019-11-21 13:09
那什么時候不考慮
2019-11-21 13:16
我們就算稅負都考慮留抵稅額
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我們公司這個月的不含稅銷售額為100萬,稅額為13萬,上期留抵稅額為3萬,增值稅稅負為1%,那么這個月需要取得多少進項
答: 你好,稅負1萬,繳稅1萬,銷賬稅額13-3-1需要認證9萬
請問一下增值稅主表13的那個上期留抵稅額是怎么算出來的?
答: 銷項減去進項-進項轉出?留底
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅計算表中的上期留抵稅額怎么算
答: 你好,上期留抵稅額=上個月的上期留抵稅額+進項稅額—銷項稅額
老師,上期留抵稅額,本期不想抵扣,要怎么填增值稅報表
討論
應交增值稅期初余額在貸方的話上期留抵稅額怎么算
請問,上期留抵稅額74.50元,本期計提增值稅的分錄見圖,分錄對嗎
上期留抵稅額抵減欠稅在增值稅主表哪一欄
國稅增值稅申報的時候 ,上期留抵稅額 不是應該等于 上個月的 期末留抵稅額嗎??填報的時候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦啊??
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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1548705658 追問
2019-11-21 13:08
暖暖老師 解答
2019-11-21 13:08
1548705658 追問
2019-11-21 13:09
暖暖老師 解答
2019-11-21 13:16