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送心意

劉之寒老師

職稱稅務師

2019-11-20 18:02

你好!這筆分錄是在年末結賬時,將“應交稅費-應交增值稅”借貸方余額結平的處理。

福娃 追問

2019-11-20 18:42

你這樣說我能聽懂嗎?講講為什么借貸方是這些科目

劉之寒老師 解答

2019-11-20 19:05

1.這些科目是一般納稅人核算增值稅設置的“應交稅費-應交增值稅”三級明細科目。2.為什么這么設置,這就是“增值稅會計處理規定”要求的。3.余額就是前面各種業務處理完的累計金額,結平就是把借貸方互轉,使余額為零。

福娃 追問

2019-11-20 19:48

里面出口退稅的一些科目我們也搞不懂啊,這個分錄我怎么搞得懂呢?

劉之寒老師 解答

2019-11-20 19:57

這筆業務你只要知道這是在做什么即可。建議你聽下會計學堂老師的增值稅相關賬務處理的課程,相信你會有全面系統的掌握和理解。

福娃 追問

2019-11-20 20:10

你這是什么話,我看不懂有什么用,我們哪有那么多時間聽課,你在這里解釋清楚給我聽不就可以了

福娃 追問

2019-11-20 21:29

怎么不回話

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相關問題討論
您好! 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產咖啡 借 主營業務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業務成本 貸:銀行存款或庫存現金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借,管理費用一服務費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發支出貸周轉材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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