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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-01 22:07

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 240.94
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅162047.36
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅162288.3

不安的黑貓 追問

2022-04-02 01:33

這個表上怎么沒有銷項稅額?

不安的黑貓 追問

2022-04-02 01:34

這筆分錄到底要不要交稅

圖圖*老師 解答

2022-04-02 02:01

不交,是留抵稅額,把最后一筆分錄也寫出來
借:應交稅費~未交增值稅  162047.36
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   162047.36

圖圖*老師 解答

2022-04-02 02:06

表里沒給銷項余額就是沒有銷項稅,把有余額的三級明細轉平就可以

不安的黑貓 追問

2022-04-02 09:03

留底稅額是什么意思?下個月怎么做分錄?

圖圖*老師 解答

2022-04-02 09:06

留抵稅額不用做分錄,留作后期抵扣

不安的黑貓 追問

2022-04-02 09:10

那你剛寫的最后一筆分錄實際工作中不用寫出來是嗎?

圖圖*老師 解答

2022-04-02 09:12

那筆分錄是把它放在留抵稅金里,是需要做的。這個留抵的余額就留著不用做處理

不安的黑貓 追問

2022-04-02 09:17

那如果下個月發生銷項稅額20萬,沒有進項,怎么做分錄

圖圖*老師 解答

2022-04-02 09:22

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20
貸:應交稅費-未交增值稅   20
假如,你之前那個留抵是10萬,就體現在未交增值稅的期初借方,那期末未交增值稅就是20-10,本期需要交稅10萬

不安的黑貓 追問

2022-04-02 09:25

需要交稅20—10,分錄怎么寫

圖圖*老師 解答

2022-04-02 09:37

20-10不需要分錄,做個計算表,未交增值稅期初的-10,期末的10與申報表核對一致

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相關問題討論
直接計入 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 增值稅-銷項稅
2024-08-29 17:58:17
你好同學,借主營業務成本。貸銀行存款。
2022-12-27 15:49:59
同學你好 請重新提問方便老師們解答
2022-06-01 14:29:42
這個金額大嗎?金額大就放到固定資產,金額小就直接放到費用處理。
2022-04-12 15:10:26
您好,借:管理費用,貸:銀行存款
2022-04-08 14:19:13
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