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翡翠
于2019-11-20 09:31 發布 ??1536次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-11-20 09:33
直接紅沖你之前的分錄就行
翡翠 追問
2019-11-20 22:06
不要用到:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出?
樸老師 解答
2019-11-21 08:18
可以進項轉出,可以紅沖
2019-11-21 08:48
掛“應交增值稅~進項稅額轉出”,月末要結轉到應交稅費~應交增值稅~未交稅金嗎?
2019-11-21 08:50
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-未交增值稅
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老師好!供應商開具的紅字增值稅專用發票,要進項稅額轉出,如何做會計分錄
答: 直接紅沖你之前的分錄就行
老師:已抵扣的發票,現在“開具紅字增值稅專用發票信息表”做了進項稅額轉出,會計分錄要怎么做?
答: 會計分錄如下: 借:原材料/庫存商品(紅字) 應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額與當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”不相符
答: 你好,你想問什么問題
當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的稅額312.77 元,附列資料二中第20欄紅字專用發票通知單注明的進項稅額的稅額0元,相差金額312.77元現在報稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因
討論
《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額與當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”不相符
去年購的板材進項稅發票已認證了,今年2月份又全退給廠家了,2月已開具紅字增值稅專用發票信息表,現在填電子稅務局報表報增值稅,是不是在附表二里的二,進項稅額轉出額中的紅字專用發票信息表注明的進項稅額填上退貨認證的進項稅額
老師你好,我們公司是購買方,現在出現下面這個情況,6月還沒收到銷售方的紅字發票,已經開具了信息表(比如金額-10000,稅額-1300),具體進項稅額轉出的分錄怎么做?然后要怎么結轉到未交增值稅?(一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
進項增值稅專用發票銷售開具紅字.,是有多少紅字才有多少進項稅額轉出嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 454404 個
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翡翠 追問
2019-11-20 22:06
樸老師 解答
2019-11-21 08:18
翡翠 追問
2019-11-21 08:48
樸老師 解答
2019-11-21 08:50