
收到銀行承兌匯票,再用銀行承兌匯票付貨款會計分錄借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)匯票到期后的會計分錄
答: 匯票到期不是你們處理了,你們只要做這兩步
老師,收到一筆電子承兌匯票,借:應(yīng)收票據(jù)貸:應(yīng)收賬款;又把這筆承兌匯票付給別人時借:應(yīng)付賬款貸:應(yīng)收票據(jù)分錄這樣對不?
答: 您好,整個過程分錄是正確的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1\\我司收到電子商業(yè)匯票,分錄為,借:應(yīng)收票據(jù)--商業(yè)承兌匯票,貸,應(yīng)收賬款-XX公司.2\\背書給另一個公司,借:應(yīng)付賬款-XX公司,貸:應(yīng)收票據(jù)--商業(yè)承兌匯票,以上分錄對嗎
答: 你好,是的,是這樣處理的
老師好 我單位給了對方單位一張電子承兌匯票,我單位的分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)收票據(jù) 對不?
老師,我司作為出票人,現(xiàn)在承兌匯票已經(jīng)支付出去。支付的時候是借,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)收票據(jù),還他分錄怎么做呢。承兌時還需要做什么呢。
公司收到一張承兌匯票時,借應(yīng)收票據(jù),貸預(yù)收賬款。現(xiàn)在承兌匯票到期解付了,我要銷應(yīng)收賬款。怎么做分錄呢?
我們公司把別人給的承兌匯票轉(zhuǎn)給另一家公司抵我們的貨款,這個時候分錄是這樣嗎?借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù)(還是應(yīng)收票據(jù)?)10分鐘前
商業(yè)承兌匯票到期未承兌的會計分錄是借:應(yīng)收賬款。貸:應(yīng)收票據(jù)嗎?貸,為啥是應(yīng)收票據(jù)類


心語心愿 追問
2019-11-19 18:23
meizi老師 解答
2019-11-19 18:24