
公司收到一張承兌匯票時,借應收票據,貸預收賬款。現在承兌匯票到期解付了,我要銷應收賬款。怎么做分錄呢?
答: 解付后: 借:銀行存款 貸:應收票據 貨物發出開票銷售 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅金-銷項稅金
收到銀行承兌匯票時候我做的是借:應收票據 貸:應收賬款;現在銀行承兌匯票已托收并且收到款了,我要怎么做分錄?
答: 您好!借銀行存款 貸應收票據。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到客戶的承兌匯票,到期后直接入銀行,怎樣做分錄?做一筆收到承兌匯票的分錄:借:應收票據,貸:應收賬款,摘要:收承兌匯票轉入還是存入呢?
答: 你好!收到客戶(承兌匯票支付貨款) 2,XX號承兌匯票承兌,借銀行存款 貸應收票據

