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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-19 14:14

回來發票沖掉借原材料 負數 貸應付賬款 負數 按發票做,領用借:主營業務成本-不含稅暫估價,負數  貸:原材料  負數

海藍藍 追問

2019-11-19 14:18

老師的意思是把上月的這個暫估價與發票的差額沖減了本月成本?

海藍藍 追問

2019-11-19 14:22

上月我已經結賬了,這樣的話導致本月的成本很大,一個月承載了兩個月的成本

maize老師 解答

2019-11-19 14:23

不是,這個回來多少發票就沖掉多少,沒有回來繼續暫估

海藍藍 追問

2019-11-19 14:25

回來的發票就是上月進貨的發票。而且都基本領用完畢,剩少許在庫

海藍藍 追問

2019-11-19 14:27

如果按照老師的操作,紅沖后,成本、原材料可能會出現紅字

maize老師 解答

2019-11-19 14:31

都回來啊,那全部沖掉唄,你這個借庫存商品-1000 貸應付賬款 -1000 借主營業務成本 -1000 貸庫存商品-1000  這個是主營業務成本是負數 應付賬款是負數,你不是重新做么,你暫估單價多了才會出現負數,那也沒有辦法,這個一般是按不含稅去暫估

海藍藍 追問

2019-11-19 14:32

那若是暫估價和發票數很小差額,或者一樣,怎么處理

海藍藍 追問

2019-11-19 14:34

這種情況貨到單未到,就導致每月的采購、成本有延時啊
,每月都有紅沖?這樣的情況怎么避免

maize老師 解答

2019-11-19 14:35

也是需要沖掉,你這個做暫估,需要沖掉

maize老師 解答

2019-11-19 14:36

你要是按實際做沒有差額,可以直接發票貼后面

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回來發票沖掉借原材料 負數 貸應付賬款 負數 按發票做,領用借:主營業務成本-不含稅暫估價,負數 貸:原材料 負數
2019-11-19 14:14:13
你好,一般計入工程施工的,月底才結轉的
2021-05-26 11:43:02
計入其他應收款吧
2017-11-30 11:22:57
您好,一般情況下,是貸:其他應付款-A公司。
2017-11-25 21:57:36
第二筆分錄應該時 借:其他應付款 20000 貸:應收賬款 20000; 剩下的應收賬款10000總部支付
2019-07-04 12:18:09
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