
老師,我們一般納稅人,貨到單未到,借:原材料 -不含稅暫估價,貸:應付賬款/其他應付款-供貨商,--不含稅暫估價。 領料時: 借:主營業務成本-不含稅暫估價,貸:原材料。月末結轉成本。下月中旬發票回來,部分原材料在庫,大多數已領用。接下來賬該怎么處理?
答: 回來發票沖掉借原材料 負數 貸應付賬款 負數 按發票做,領用借:主營業務成本-不含稅暫估價,負數 貸:原材料 負數
老師好、我公司一般納稅人,建筑安裝銷售、有一個建筑承包合同20萬的發票,就是一個人承包我這安裝合同20萬開給我的發票,在郵局代開的、我做分錄借主營業務成本、貸,其他應付款-個人20萬可以嗎
答: 你好,一般計入工程施工的,月底才結轉的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們老板有幾個公司,他從A公司拿錢,然后用到B公司和C公司中,有時B公司采購商品拿回發票,但這個錢是A公司的錢付的,我做賬的時候是做,借:主營業務成本,貸:其他應付款-A公司呢,還是貸方做:其他應收款-股東呢?
答: 您好,一般情況下,是貸:其他應付款-A公司。


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2019-11-19 14:18
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