老師:再做一個564156.5的分錄時這個金額與那個科 問
你好,具體是在做什么呢 答
老師您好 如果我方違約了 按合同給對方支付違約 問
您好,不用,這種不用開發票的 答
老師,私戶收的款應該怎么做賬申報,要怎么區分開來, 問
那么清空私人款項,??▽S镁托小?當月實現收入才申報交稅 答
老師,小微企業,目前企業所得稅有什么優惠,還是按不 問
您好,是的,還是這樣的 答
老師,如果我們成立一個 有回收資質的公司,回收5000 問
1. 增值稅(假設銷售額超免稅額度 )銷售價 =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬(含稅 )增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業所得稅(利潤 200 萬,小微企業 )企業所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(依附增值稅 )附加稅費 ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(城建稅按市區 7% )總稅負 ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬,稅負率約 1.32%? 答

老師,事業單位收到項目款財務會計:借:銀行存款2000 貸:其他應付款2000;那么預算會計要做會計分錄么?
答: 你好,預算會計 借 資金結存 貸 財政預算補助收入
事業單位原賬其他應付款中資金,在建立新賬后財務會計做相反分錄沖減,那預算會計分錄怎么做,例如代扣某些款項。財務會計借其他應付款貸銀行存款,預算會計分錄怎么寫呢借事業支出貸資金結存嗎
答: 你好! 對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,事業單位,代扣個人醫保,收到時:借:銀行存款-國庫支局,貸:其他應付款;轉出但尚未收到發票,怎么做分錄?謝謝老師!
答: 借:其他應付款 貸:銀行存款-國庫支局(用銀行單做賬就行)
我是全額撥款的事業單位,政府拆遷,去年2018年給我們撥了一筆補償款,我當時,借記銀行存款,貸記其他應付款,今年我把這筆補償款付出去了,是借其他應付款,貸銀行存款,那我預算會計用不用做呀?
事業單位:請問去年我將一筆退款做成 借:銀行存款 貸:其他應付款 年終的時候結轉收入了結轉分錄是借:其他應付款 貸:其他收入。但是現在這筆款要求上交國庫我要怎么做?
老師,事業單位績效工資下沉到業務活動費/公共衛生服務,我是借:業務活動費,貸:銀行存款,現在發現老會計計提在其他應付款,應該怎么把其他應付款的貸方金額,轉為業務活動費里


大意的楓葉 追問
2019-11-15 22:24
蔣飛老師 解答
2019-11-16 06:12