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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-14 11:48

是的,小規模勞務公司進行差額征稅是開票數減去成本成本發票數的余額按5%征增值稅

佛系女 追問

2019-11-14 11:51

這樣就沒有季度30萬免增值稅了嗎

文文老師 解答

2019-11-14 11:56

仍然有季度30萬免增值稅,按差額是否有30萬

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相關問題討論
是的,小規模勞務公司進行差額征稅是開票數減去成本成本發票數的余額按5%征增值稅
2019-11-14 11:48:35
你好,可以的,可以差額交稅。
2021-12-17 14:32:02
你好,是公司打給你公司的錢和你給員工的錢的差額,稅率都是差額的5%。
2019-01-24 08:51:44
你好!不超過9萬可以享受有政策.一般納稅人采取簡易計稅的應如何填寫申報表? 答:如果只有簡易計稅的服務,則《附列資料(二)》填零即可,因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發生數據需要填寫《附列資料(一)》和主表相應欄次。 《附列資料(一)》填報第8-12欄的相應欄次,主表需要填報第5、21、24、32、34欄的“本月數”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發票,稅率是***,在填寫《進項稅額結構明細表》時,如何填報? 答:《附列資料(二)》中的數據,為票面稅額,《進項結構表》中如果只填金額數據,自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導致與《附列資料(二)》數據比對不符,無法保存, 所以需要根據該發票的開具內容得知其稅率,選擇對應欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒有差額征稅項目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數據填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
可以的呀,你這種情況還是可以享受這個優惠政策的。
2021-04-16 16:52:31
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