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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-12 18:05

你好,借;應付賬款等科目,貸;庫存商品等科目, 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

煙花懿冷 追問

2019-11-12 18:19

老師,原來的進項發票我已認證抵扣,發生退貨,銷售方開出紅字發票,我這邊需要做進項轉出嗎?還是貸方進項稅額就行?

鄒老師 解答

2019-11-12 18:48

你好,發生退貨,銷售方開出紅字發票購買方做進項稅額負數,而不是做進項稅額轉出

煙花懿冷 追問

2019-11-12 18:56

老師,是做原來相反分錄就行,做貸方進項稅額對嗎?那報稅時呢?

鄒老師 解答

2019-11-12 18:57

你好,可以是借方進項稅額負數,也可以是貸方進項稅額正數,兩種方式都是可以的 
報稅的時候也是按進項稅額負數處理

煙花懿冷 追問

2019-11-12 19:04

老師,報稅時進項稅額負數怎樣申報呢?是填在進項轉出一欄嗎?

鄒老師 解答

2019-11-12 19:05

你好,按正數進項稅額減去負數進項稅額申報就是了
比如正數進項稅額10萬,進項稅額負數1萬,進項稅額就按9萬填寫

煙花懿冷 追問

2019-11-12 19:09

哦,老師,進項稅額申報時不是要填寫本期認證且本期申報抵扣的發票份數,金額,稅額嗎?把負數的也填在這里對嗎?也就是抵減本期的進項稅了是嗎?

鄒老師 解答

2019-11-12 19:11

你好,需要填寫 發票份數,金額,稅額信息的 
負數也是體現在這里面的 
是的(抵減本期的進項稅)

煙花懿冷 追問

2019-11-12 19:13

老師,那是做原來的分錄紅沖好呢?還是做相反分錄?這兩種有什么區別?

鄒老師 解答

2019-11-12 19:15

你好,原來的分錄紅沖與相反分錄正數都是可以的
是兩種不同方法結果是一樣的

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相關問題討論
您好 一樣的計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 在主表留底就好了
2020-01-08 17:12:05
你好,借;應付賬款等科目,貸;庫存商品等科目, 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019-11-12 18:05:19
借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款
2019-05-15 14:12:18
你好,認證的發票都要申報抵扣的,有留底的在申報表會體現出來的,不用不做賬,直接正常做賬就好
2018-10-10 16:50:40
你好! 1.發票認證,比如采購材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019-07-11 15:20:05
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