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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-12 09:36

您好
報銷的時候直接支付銀行存款或者庫存現金么

X 追問

2019-11-12 09:36

現金

bamboo老師 解答

2019-11-12 09:38

那員工到單位報銷的時候直接寫分錄就好了
借:管理費用-差旅費等
貸:庫存現金

X 追問

2019-11-12 09:41

那老師,我想問下,公司采購材料,供應商給了個優惠券,比如說本來要7000元,優惠了700,實付6300怎么做會計分錄?

bamboo老師 解答

2019-11-12 09:42

對方給您單位開具的發票是多少金額?

X 追問

2019-11-12 09:56

沒有開發票,單據上寫著整單優惠了700

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:00

后期會給單位開具發票么

X 追問

2019-11-12 10:02

應該會,這個是五月份的采購單,七月份付的款,也是優惠后的價格。

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:03

那您現在按照實際支付的價格入賬就好了

X 追問

2019-11-12 10:04

記賬憑證也是這樣入嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:05

是的 記賬憑證也按照實際的付款金額寫

X 追問

2019-11-12 10:05

好的,謝謝老師了!

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:06

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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報銷差旅費260元(預支200元),以現金補付
2015-11-08 10:28:06
你好, 借,管理費用 負數 借,應交稅費——應增進 正數
2020-05-14 11:15:07
同學你好!不能用差旅費的呀? ? 這個不是一級科目的 應當是管理費用-差旅費或者銷售費用-差旅費的
2021-11-16 20:30:21
同學,你好 借:管理費-差旅費 貸:銀行存款
2020-06-12 13:30:01
你好 借 管理費用 銀行/現金 貸其他應收款?
2021-09-15 17:53:59
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