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沉鱗競躍
于2020-05-14 11:14 發布 ??2154次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-14 11:15
你好,借,管理費用 負數借,應交稅費——應增進 正數
沉鱗競躍 追問
2020-05-14 11:16
沒有貸方?
立紅老師 解答
2020-05-14 11:18
你好,是的,也可以將管理費用放在貸方,用正數
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報銷差旅費分錄是 借 管理費用-差旅費 貸 銀行存款 ,對嗎
答: 你好,銀行轉賬支付報銷差旅費是這樣處理
老師 銷售人員報銷出差費用,會計分錄:借:管理費用——差旅費 貸:庫存現金/銀行存款 ,為什么實操練習中會計分錄:借:管理費用——開辦費?
答: 你好,如果是籌建期的,所有的費用都是在管理費用、開辦費里面。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
報銷差旅費時做的會計分錄是借:管理費用-差旅費貸:銀行存款,等到抵扣差旅費(火車票)時,應該怎樣做會計分錄?
答: 你好, 借,管理費用 負數 借,應交稅費——應增進 正數
請問老師差旅費由出差人員先行墊付回來后報銷,會計分錄是:借:管理費用-差旅費 貸:庫存現金/銀行存款嗎
討論
員工報銷差旅費,借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款可以嗎
籌建期間,員工外地培訓的住宿費報銷,分錄是這樣:借:管理費-差旅費 貸:銀行存款 還是 借:管理費-開辦費 貸:銀行存款
老師,銀行報銷差旅費寫成,怎么改回來借:管理費用 貸:銀行存款
早上好老師,我公司有內外帳,請問外帳報銷差旅費借管理費用一差旅費 貸銀行存款;內帳會計憑證怎么做謝謝
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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沉鱗競躍 追問
2020-05-14 11:16
立紅老師 解答
2020-05-14 11:18