如果賬上有一筆應(yīng)付款100 做營業(yè)外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業(yè)所得稅 答
調(diào)整待抵扣(未抵扣)進項轉(zhuǎn)出時,會計分錄是借: 應(yīng)交— 問
退貨才需要轉(zhuǎn)出庫存商品 答
開具電子普通發(fā)票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價 問
開具電子普通發(fā)票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價和金額都為10000,可以開的 答
請問老師,小規(guī)模納稅人的超市銷售大米、雜糧是否 問
你好,批發(fā)零售環(huán)節(jié),不享受免稅 答
老師您好 學(xué)堂有講銀行各種付款方式的課嗎? 問
您好,這個課程的事要問下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊 答

老師,之前的賬目是九月計提八月工資同時發(fā)放8月工資,如果我接手想要調(diào)整到正常,是不是十月的時候同時計提九月和十月的工資?
答: 你好,是的沒錯,正常的都是發(fā)放上月計提本月,如果之前沒有這樣,可以現(xiàn)在補計提
請問11月底計提11月工資,12月初發(fā)放11月工資,那如果計提多了或者少了 應(yīng)該怎么操作,需要調(diào)整嗎
答: 你好,可以調(diào)整,也可以12月份少計提這個差額部分
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#老師,如果是公司押2個月工資,工資如何計提,發(fā)放時存在差異如何調(diào)整,分錄如何做?
答: 計提時候 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)現(xiàn)差異的時候直接紅沖就可以


漫天飄雪 追問
2019-11-08 17:38
徐阿富老師 解答
2019-11-08 17:47