
收到客戶賒銷的原材料,貨款已經全部支付,但是沒有收到發(fā)票,材料也有領用,這樣應該如何做賬務處理?下一個月收到發(fā)票后,又該如何?原材料應該在什么時候入庫?
答: 你是銷售方還是采購方呢
老師,進10噸原材料,發(fā)票開的也是10噸,運輸途中損耗0.5噸,實際入庫9.5噸,怎么做賬務處理
答: 您好 借:原材料 應交稅費——應交增值稅 貸:應付賬款等 金額一樣的填寫 入庫數量9.5 實際單價提高
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位購進個人原材料,付款給他本人賬戶。但對方提供的發(fā)票是另外一個單位的,原材料就是從這個單位購進的,但怎樣做賬務處理?
答: 你好,這樣對你方不好,有虛開發(fā)票的風險,當時你們應該付款到開票方比較好,現在這樣做只能掛兩方的賬,付款,借:其他應收款 貸;銀行存款,到票,借:原材料 貸;應付賬款

