
2018年12月,由于有很多票沒有報銷,所以計提了30萬的費用,由于分不清明細,所以借:管理費用—其他 貸:其他應付款—其他 2019年開始報銷已計提費用,怎么做分錄,發票的時間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
2018年12月,由于有很多票沒有報銷,所以計提了30元的費用,由于分不清明細,所以借:管理費用—其他 貸:其他應付款—其他 2019年開始報銷已計提費用,怎么做分錄,發票的時間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:管理費用 -20 其他應收-10 貸:其他應付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數,貸方是正數,金額都不相等的


海之藍 追问
2019-11-02 18:27
海之藍 追问
2019-11-02 18:28
郭老師 解答
2019-11-02 18:29