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眼睛大的舞蹈
于2019-11-02 12:20 發布 ??1923次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-02 12:38
您好調整現在錯賬的時候借:其他應收款 借方紅字貸:管理費用 貸方紅字您這樣寫看看
微信里點“發現”,掃一下
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長期以來公司未做計提壞賬損失,賬面上留有應收賬款,其他應收款,年末時我應如何處理這些其他應收款。可以做:借管理費用——壞賬損失,貸:其他應收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實行外包等涉稅和財務處理?
答: 你好,計提時,借資產減值損失,貸壞賬準備
你好,公司員工報銷沒有銀行流水,是借其他應收款,貸管理費用嗎
答: 你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
老師,你好,使用權資產的租金收到發票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應收款
討論
保管員過失造成的損失為什么不計入管理費用,計入其他應收款
上年度的賬錯把其他應收款記成管理費用,今天怎樣調賬
老師好,去年12月房租已經付款了,發票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應收款-預付房租,怎么調賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應收款494.74貸:應付職工1517.16然后我工資報了4000,應該如何做賬呢?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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