
備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發票500元,說是買了五百東西自己報銷,那500這個發票放在12月份做這筆現金報銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現金支出?借:其他應收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費用-辦公費 500貸:其他應收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學,這個我來幫你解決
借款人例如拿辦公費發票沖賬時,重新開具收據,給到借款人: 借:管理費用-辦公費 貸:其他應收款
答: 你好 對的 是這么做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報銷時為管理費用,暫借為其他應收款,為什么?
答: 你好,其他應收款的借方為其他應付款
老師,想問一下第7題中的 應收管理人員賠款1萬元,因管理不善導致的費用,不是應該計入管理費用嗎?怎么會計入其他應收款呢?
老師下面是1月份的社保,哪些入賬,我知道單位的計入管理費用,個人計入其他應收款,怎么取數,交的大病醫療要不要計入其他應收款呢
老師,您好,我一部分員工個人社保沒扣他們工資,現在怎么調一下,借管理費用 貸其他應收款 對吧?摘要怎么寫呀還有沒有附件可以不
2019年11月繳納社保時少扣一個人的社保,其他應收款個人社保少了420.28,管理費用社保費做多了一個人的費用420.28,請問現在該如何調整?謝謝


玊爾 追問
2024-06-06 14:09
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2024-06-06 14:09
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宋生老師 解答
2024-06-06 14:13
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2024-06-06 14:14
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2024-06-06 14:22
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2024-06-06 14:24