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震動的樓房
于2019-10-31 20:52 發布 ??2407次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2019-10-31 20:53
您好同學借:管理費用 貸:銀行存款 以后發票來了就沖紅這個憑證再一個就好了
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管理費用已經付款 發票未到 怎么暫估入賬 分錄怎么寫?
答: 您好同學 借:管理費用 貸:銀行存款 以后發票來了就沖紅這個憑證再一個就好了
老師麻煩問一下,管理費用暫估入賬怎么寫分錄合適,是打印費,煙酒費,這些錢法人之前已經付過了
答: 借:管理費用 貸:其他應付款—法人
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用發票沒到可暫估嗎?如可暫估分錄應怎么做
答: 可以暫估的,借:管理費用--暫估貸:其他應付款
老師,你好,給對方開出發票~但自己這邊的無法取得成本發票~管理費用也少~暫估入賬成本~但最終是沒有成本發票的~這個問題最終如何解決?
討論
上月管理費用暫估,借:管理費用 貸:應付帳款-暫估 ,這個月發生管理費用 借:應付賬款-暫估 貸:銀行/現金。對嗎?
22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費用-暫估 100萬 貸:應付賬款-暫估100萬 1月收到部分發票,會計處理如下:先沖紅部分 再錄入正數部分 可以嗎 如下借 :管理費暫估 -18萬 貸 應付賬款-暫估 -18萬 借:管理費-辦公費18萬 貸:應付賬款-某公司 18萬
22年暫估的管理費用,23年2月收到發票紅沖分錄是怎么做的呢,暫估做的借:管理費用,貸:應付賬款,主要是發票跨年了
原分錄:借:管理費用暫估費用10萬元 貸:應付賬款暫估費用10萬元
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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