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送心意

鋒利老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-30 15:52

您好。比如應收賬款--A1/A2.如果是同一個客戶,可以合并,借:應收賬款--A1  貸;應收賬款--A2。讓其中一個余額為0.轉(zhuǎn)到另外一個余額里面。

敏感的小蝴蝶 追問

2019-10-30 15:58

您好,老師,同一個客戶預收賬款和預付賬款可以對沖嗎? 影響資產(chǎn)負債表嗎?

鋒利老師 解答

2019-10-30 16:05

您好。是可以對沖的。

敏感的小蝴蝶 追問

2019-10-30 16:41

對沖的時候需要什么原始憑證嗎?

鋒利老師 解答

2019-10-30 16:46

您好。不需要的。其實嚴格意義來說兩者不能對沖,因為一個是資產(chǎn)科目,一個是負債科目,但是實務中有這種做法。

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這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應收賬款,應填列的數(shù)據(jù)是:應收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應收賬款的范圍,預收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應收賬款計提的壞賬準備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
你好,如果是之前已經(jīng)存在內(nèi)容,你可以接著做。新一年你想修改的話,應該是可以的呢,聯(lián)系一下財務軟件那邊客服
2022-01-17 19:32:23
你好,是的,寫收到錢的公司名字
2021-12-18 10:07:01
你好,4萬不是貸方余額,是貸方發(fā)生額,代表應收賬款的減少,應該減掉。
2020-07-30 22:44:30
你好同學 應收賬款有期初金額是對的同學。
2020-05-13 18:24:31
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