
現在我發現2018年11號憑證做錯了 當時做的分錄是 借:管理費用-汽車費用 貸:應付賬款-暫估入庫 正確的分錄應該是 借:管理費用-汽車費用 貸其他應收款 這個現在我該怎么調賬呢?
答: 你好 借 應付賬款 暫 貸 其他應收款
借:管理費用 -20 其他應收-10 貸:其他應付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數,貸方是正數,金額都不相等的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
長期以來公司未做計提壞賬損失,賬面上留有應收賬款,其他應收款,年末時我應如何處理這些其他應收款??梢宰觯航韫芾碣M用——壞賬損失,貸:其他應收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實行外包等涉稅和財務處理?
答: 你好,計提時,借資產減值損失,貸壞賬準備


橙子???? 追問
2019-10-30 09:33
老江老師 解答
2019-10-30 09:34