
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2018年11號憑證做錯了 當(dāng)時做的分錄是 借:管理費用-汽車費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 正確的分錄應(yīng)該是 借:管理費用-汽車費用 貸其他應(yīng)收款 這個現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 借 應(yīng)付賬款 暫 貸 其他應(yīng)收款
借:管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
長期以來公司未做計提壞賬損失,賬面上留有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,年末時我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款。可以做:借管理費用——壞賬損失,貸:其他應(yīng)收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實行外包等涉稅和財務(wù)處理?
答: 你好,計提時,借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備


橙子???? 追問
2019-10-30 09:33
老江老師 解答
2019-10-30 09:34