
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2018年11號(hào)憑證做錯(cuò)了 當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 正確的分錄應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 這個(gè)現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 借 應(yīng)付賬款 暫 貸 其他應(yīng)收款
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個(gè)是絕對(duì)有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
長(zhǎng)期以來(lái)公司未做計(jì)提壞賬損失,賬面上留有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,年末時(shí)我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款??梢宰觯航韫芾碣M(fèi)用——壞賬損失,貸:其他應(yīng)收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實(shí)行外包等涉稅和財(cái)務(wù)處理?
答: 你好,計(jì)提時(shí),借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備


橙子???? 追問(wèn)
2019-10-30 09:33
老江老師 解答
2019-10-30 09:34