
你好,我在整理會計的記賬憑證時,發現社保的分錄,為什么計提的時候用其他應收款,發放時候用其他應付款。
答: 你好,計提和發放是要對應的,你可以去問問之前會計為什么那樣做
當月記賬時錯記為借:銀行存款,貸:其他應付款,次月發現錯誤本應貸記其他應收款的,現在該怎么做記賬憑證
答: 您好!先做一個相反的憑證沖銷之前的憑證,再做正確的分錄就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末結轉后記賬憑證匯總表上的應收賬款,其他應收款其他應付款都是12月的數據嗎?
答: 你好,這要看你的匯總表選擇的所屬期,如果你選擇是12月份的,就是12月份當月的數據。

