
你好,我在整理會計的記賬憑證時,發(fā)現(xiàn)社保的分錄,為什么計提的時候用其他應(yīng)收款,發(fā)放時候用其他應(yīng)付款。
答: 你好,計提和發(fā)放是要對應(yīng)的,你可以去問問之前會計為什么那樣做
當月記賬時錯記為借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,次月發(fā)現(xiàn)錯誤本應(yīng)貸記其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在該怎么做記賬憑證
答: 您好!先做一個相反的憑證沖銷之前的憑證,再做正確的分錄就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末結(jié)轉(zhuǎn)后記賬憑證匯總表上的應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款都是12月的數(shù)據(jù)嗎?
答: 你好,這要看你的匯總表選擇的所屬期,如果你選擇是12月份的,就是12月份當月的數(shù)據(jù)。


水墨聽蟬 追問
2017-02-05 15:55
水墨聽蟬 追問
2017-02-05 16:02
笑笑老師 解答
2017-02-05 15:47
笑笑老師 解答
2017-02-05 16:01
笑笑老師 解答
2017-02-05 16:05